|
Faktúra |
f-sj-231/2010
|
Mäso, vajcia, zelenina
|
116,58 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
10.12.2010 |
|
|
|
Agronovaz |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
f-sj-225/2010
|
Chlieb, pečivo, vajcia, olej
|
122,05 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
11.12.2010 |
|
|
|
Marek Moravanský |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
f-sj-227/2010
|
Potraviny
|
341,50 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
15.12.2010 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
f-sj-229/2010
|
Bravčové mäso
|
103,17 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
17.12.2010 |
|
|
|
MAROŠ |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
f-sj-232/2010
|
Kuracie rezne
|
49,19 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
17.12.2010 |
|
|
|
Agronovaz |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
f-sj-233/2010
|
Mlieko, smotana
|
42,72 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
17.12.2010 |
|
|
|
B&B Bratia Belanskí |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
f-sj-237/2010
|
Potraviny
|
163,28 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
f-sj-1/2011
|
Bravčové mäso
|
150,51 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
MAROŠ |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
f-sj-2/2011
|
Ovocie, zelenina
|
148,20 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
BOBENA |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
f-2/2011
|
Telefón ZŠ, ŠJ, MŠ
|
53,31 |
s DPH |
|
zmluva z 8.3.2004
|
13.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
f-8/2011
|
Hygienické potreby ZŠ
|
89,93 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
13.01.2011 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
f-4/2011
|
Mobil za december
|
3,33 |
s DPH |
|
zmluva 106/2010
|
13.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
f-7/2011
|
Hygienické potreby ŠKD
|
23,90 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
13.01.2011 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
f-5/2011
|
Nedoplatok el.energie MŠ, ZŠ, ŠJ za rok 2010
|
1 335,16 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
13.01.2011 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
f-6/2011
|
Hygienické potreby ŠJ
|
55,78 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
13.01.2011 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
f-3/2011
|
Virtuálna knižnica poplatok za január
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva VK/09/09/330
|
13.01.2011 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
f-sj-5/2011
|
Mlieko, smotana, maslo
|
116,16 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
B&B Bratia Belanskí |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
f-sj-6/2011
|
Kuracie rezne, vajcia
|
73,68 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Agronovaz |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
f-sj-4/2011
|
Broskyne
|
33,06 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
|
|
|
|
21.03.2012 |